|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1295
|
Virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
04.05.2022 |
|
Faktúra |
2022012
|
resprátor FFP2
|
244,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ján Barta |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
Faktúra |
8301626433
|
telefón
|
49,19 |
s DPH |
|
9905447771
|
21.03.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
Faktúra |
2200109
|
čistiace potreby
|
351,14 |
s DPH |
3
|
|
09.02.2022 |
SEE Trade s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
22022
|
režijné náklady ZŠS
|
824,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
8299113431
|
teelfón
|
49,19 |
s DPH |
|
9905447771
|
09.02.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
7131757799
|
elektrina
|
588,67 |
s DPH |
|
411202040087
|
09.02.2022 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
1221123
|
aktualizácia programu na rok 2022
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
Faktúra |
8261005479
|
voda
|
94,62 |
s DPH |
|
1672
|
16.02.2022 |
ZSVS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
Faktúra |
8442200398
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
02/276
|
22.02.2022 |
Solitea Vema |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
Faktúra |
14170322
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ipeko Zvolen s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
2222022
|
príspevok na stravu od zamestnávateľa
|
71,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
8300578888
|
telefón
|
71,19 |
s DPH |
|
9905447771
|
25.02.2022 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
8261011359
|
voda
|
99,82 |
s DPH |
|
1672
|
21.03.2022 |
ZSVS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
Objednávka |
4
|
objednávka kníh
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Vecos s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
22.02.2022 |
|
Faktúra |
12022040
|
knihy
|
40,90 |
s DPH |
4
|
|
02.03.2022 |
Vecos s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
8649473921
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
303969
|
02.03.2022 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Faktúra |
1022030114
|
osobný údaj
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6205
|
02.03.2022 |
osobný údaj. sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
Objednávka |
5
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Torbia |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
02.03.2022 |
|
Faktúra |
10181236
|
čistiace potreby
|
490,67 |
s DPH |
5
|
|
07.03.2022 |
Torbia |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |