|
|
Faktúra |
223073
|
administratívne služby
|
450,00 |
s DPH |
|
682/2023
|
10.10.2023 |
Darfinger s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5502023
|
služby technika PO
|
65,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
P.O. TECH |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8361058456
|
vodné
|
111,25 |
s DPH |
|
1672
|
10.10.2023 |
ZSVS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023801438
|
stolový kalendár
|
26,74 |
s DPH |
2023901439
|
|
10.10.2023 |
pre Vás s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1/10/2023
|
umývací saponát do umývačky riadu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ELBRU, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208233
|
tlačivá
|
174,47 |
s DPH |
137/2023
|
|
10.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
ochrana objektu
|
198,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.10.2023 |
Prapen s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7171440255
|
elektrina
|
663,47 |
s DPH |
|
411202040087
|
10.10.2023 |
ZSE |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087
|
Potraviny
|
1 333,48 |
s DPH |
|
81/2023
|
29.09.2023 |
Frutto, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100142
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z6205
|
02.10.2023 |
osobný údaj. sk s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3442023
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Zomborský Roman |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335334583
|
telefón
|
74,69 |
s DPH |
|
9905447771
|
27.09.2023 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
režijné náklady ZŠS
|
1 773,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7772023
|
doplatok do stravnej jednotky
|
286,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ZŠS |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1942023
|
odvoz BRO
|
8,70 |
s DPH |
|
346/2017
|
02.10.2023 |
Obec Topoľčianky |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4600212336
|
plyn splátka nedoplatku
|
1 838,00 |
s DPH |
|
303969
|
02.10.2023 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Seyfor Vema
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
02/276
|
02.10.2023 |
Seyfor Vema |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
925
|
Zmluva o zájazde ŠvP
|
7 866,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1022716201
|
telefón
|
52,19 |
s DPH |
|
9905447771
|
04.10.2023 |
Slovak Telecom |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8746784638
|
plyn
|
111,00 |
s DPH |
|
303969
|
04.10.2023 |
SPP |
ZŠ Topoľčianky |
Mgr. Jozef Barát |
riaditeľ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |